作者ikaryshinji (白熊是我,我是白熊)
看板Accounting
标题Re: [问题] 借虚转实的问题
时间Thu Feb 4 17:40:04 2010
※ 引述《ikaryshinji (白熊是我,我是白熊)》之铭言:
1F:推 LinHenry:应收如果在跨期间前已收到,那应该是借银行存款贷应收 02/04 17:27
2F:→ LinHenry:次期的预收款项和次期的租金收入做分录 02/04 17:28
3F:推 LinHenry:如果你的意思是在期末造成资产、负债同时虚增的话 02/04 17:30
4F:→ LinHenry:会计师查帐会帮你重分类掉,但是内部作帐这样是许可的 02/04 17:31
其实我有考虑过这样子,不过其实这就是公司那边在问的事情 Orz||,
我有这样子考虑过,虽然说开出去的发票金额是六万元,但是因为尚未
实现,所以仅就已经承认的二万元部分做分录,其於四万元部分,待实
际兑现时再承认,於是:
12/1开立发票时:
借:应收款项 20,000
贷:租金收入 20,000
并做备忘录注明,待次年度兑现时承认:
借:银行存款 60,000
贷:应收款项 20,000
贷:租金收入 40,000
这样子处理。
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